一、基本职能及主要工作
(一)四川省交通宣传中心职能简介。四川省交通宣传中心系全额财政预算拨款的公益一类事业单位,为四川省交通运输厅直属二级预算单位。2000年经四川省编制委员会川编发〔2000〕3号文件批准将原四川交通报社撤销,成立四川省交通发展宣传服务中心,于2001年8月经川编发〔2001〕147号文件批准更名为四川省交通宣传中心。主要负责:《四川交通》内部刊型资料的制作、发送;全省交通建设宣传图片、声像资料片等的采集制作;中国交通报驻四川记者站的工作;《四川交通》手机快讯的制作、发送等工作。
(二)四川省交通宣传中心2021年重点工作。《四川交通》手机快讯的制作、发送;《四川交通》内部刊型资料的制作、发送;全省交通建设宣传图片、声像资料片等的采集制作;与新华网四川频道合作对四川交通进行专题宣传;四川广播电视台交通频率FM101.7早晨、中午、傍晚、晚间四档节目;四川交通广播微信推广;中国交通报驻四川记者站的工作等。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省交通宣传中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入865.44万元、其他收入40万元;支出包括:社会保障和就业支出54.06万元;卫生健康支出27.29万元;交通运输支出804.04万元。四川省交通宣传中心2021年收支总预算912.42万元,比2020年收支预算总数增加17.03万元,主要原因是宣传任务增加,相应支出增加。
(一)收入预算情况
四川省交通宣传中心2021年收入预算912.42万元,其中:上年结转6.98万元,占0.77%;一般公共预算拨款收入865.44万元,占94.85%;政府性基金预算拨款收入0;其他收入40万元,占4.38%。
(二)支出预算情况
四川省交通宣传中心2021年支出预算912.42万元,其中:基本支出407.41万元,占45%;项目支出505.01万元,占55%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省交通宣传中心2021年财政拨款收支总预算872.42万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15.79万元,主要原因是宣传任务增加,相应支出增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入872.42万元;支出包括:社会保障和就业支出37;卫生健康支出20万元;交通运输支出796.42万元;住房保障支出19万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省交通宣传中心2021年一般公共预算当年拨款865.44万元,比2020年预算数增加8.81万元,主要原因是宣传任务增加,相应支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出37万元;卫生健康支出20万元; 交通运输支出789.44万元;住房保障支出19万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2021年预算数为27万元,主要用于:中心职工养老保险缴纳,落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2021年预算数为10万元,主要用于:中心职工职业年金缴纳,落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2021年预算数为20万元,主要用于:中心职工基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险等缴纳,落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。
4.公路水路运输(类)交通运输信息化建设(款)其他公路水路运输支出(项目)2021年预算数为789.44万元,主要用于:中心职工基本工资、绩效工资等人员经费支出;办公费、印刷费、工会经费、水费等定额支出;公务车运行维护费、差旅费费、物业管理费等非定额支出;《四川交通》手机快讯制作发送费、四川交通运输行业声像资料摄制建库费等专项支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2021年预算数为19万元,主要用于:职工住房公积金缴纳,落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省交通宣传中心2021年一般公共预算基本支出367.41万元,其中:
人员经费283.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费84.39万元,主要包括:办公费、 水费电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省交通宣传中心2021年“三公”经费财政拨款预算数14.86万元,其中:公务接待费0.86万元,公务用车购置及运行维护费14万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
(一)公务接待费较2020年预算下降37%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待活动减少。2021年公务接待费计划用于接待中国交通报等中央媒体以及各市州通联站工作人员、媒体人员。
(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,。
2021年安排公务用车购置费0元,。
2021年安排公务用车运行维护费14万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、租赁等方面支出,主要保障全省交通运输建设、管理、发展等方面的声像和图片资料拍摄采集工作,以及《四川交通》内部刊型资料、《四川交通》手机快讯等的制作,大量外出采访工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省交通宣传中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省交通宣传中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,四川省交通宣传中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年,四川省交通宣传中心安排政府采购预算5.6万元,主要用于采购定点公务用车加油、维修保养及保险。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,四川省交通宣传中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年四川省交通宣传中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关文件: