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2020年度四川省诗书画院单位决算

发布时间:2021-09-10   作者:四川省诗书画院   【字体:

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公开时间:2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位主要的机构职能是培养我省诗书画艺术创作拔尖人才;开展高层次的创作和研究、宣传诗书画创作研究新成果;整理创作研究历史成果、培训诗书画业务人才、促进对外艺术交流。

二、2020年重点工作完成情况

2020年画院扎实开展创作研究,重点在主题采风和创作、重大课题和创作研究作品申报等方面做了大量工作,取得丰硕成果。一是主题采风和创作,二是重大课题和创作研究作品申报,三是完成四川省诗书画院第五届特聘美术师申报、评审、换届工作。2020年新冠疫情对艺术创作和展览造成了较大影响,在文化和旅游厅的统一指挥和指导下,画院在抓好疫情防控的前提下,一方面开展网络线上微展,一方面努力完成重要主题展览。全年,在四川省诗书画院微信公众号开展线上或线上线下同步展览十余场。坚持举办公益展览和对外交流互动展览,全年开展14场,作品收件共计2000余件,吸引了近10万观众现场观展。开展了脱贫攻坚主题创作及展览工作。该项目自2018年开始筹备,历时3年,我院组织艺术家百余位,先后三次深入凉山采风,重走习近平总书记之路,行程2000公里,完成主题创作作品。2020年9月由四川省文化和旅游厅主办,四川省诗书画院、四川省文化馆及四川省艺术研究院共同承办的“把大凉山寄给世界”四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展在四川省美术馆举办,展出戴卫、何应辉、阿鸽、马一平等全国著名书画家主题创作作品331件,并编印展览作品集,以艺术作品和文献的方式记录大凉山的脱贫攻坚历程。开展后,受来自社会各界的关注和好评,应广大群众要求,两次延期,展期近2月,期间5万余观众观展。

春节期间,与新浪四川及草堂街道办事处共同举办“暖冬福气春联计划”,组织专职书画家和特聘美术师80人在四川中国书画美术馆现场书写春联500余幅。通过新浪四川网上拍卖所集善款全部捐赠给“一米爱心”公益慈善基金。

全年完成画册编印5部。结合举办的公益展,将创作成果编辑出版画册,画院还与全国省级画院进行资料交流,共计邮出近千册画册。

三、机构设置情况

省诗书画院主要常设职能部门有:党办、办公室、财务室、创作研究部、展览藏保部、教学编辑部、山水画工作室、花鸟画工作室、人物画工作室、工笔画工作室、书法篆刻工作室。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计694.03万元。与2019年相比,收、支总计各减少293.76万元,下降29.74%。主要变动原因是省级文化和旅游发展专项资金减少。


(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计694.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入694.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计694.03万元,其中:基本支出407.15万元,占58.67%;项目支出286.88万元,占41.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计694.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少293.76万元,下降29.74%。主要变动原因是省级文化和旅游发展专项资金减少。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出694.03万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少293.76万元,下降29.74%。主要变动原因是省级文化和旅游发展专项资金减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出694.03万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出534.24万元,占76.98%;社会保障和就业(类)支出49.57万元,占7.14%;卫生健康支出17.35万元,占2.5%;住房保障支出92.87万元,占13.38%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为694.03万元,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为534.24万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.71万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金费支出(项):支出决算为12.42万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为13.44万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.35万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.64万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为74.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出407.15万元,其中:

人员经费346.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.19万元,主要包括:物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.09万元,增长2.38%。主要原因是公务用车老旧、磨损严重,维修量增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出3.88万元。主要用于传递、运送机要文件、参加会议、公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元0。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元0。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,公务用车共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于传递、运送机要文件、参加会议、公务活动等,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对统筹组织四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动项目、巴蜀书画传承与创新工程项目、四川中国书画美术馆能力提升项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,完成了统筹组织四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动,完成了巴蜀书画传承与创新工程,完成了四川中国书画美术馆能力提升。2020年本单位组织开展了整体支出绩效评价,未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“统筹组织四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动项目”“巴蜀书画传承与创新工程项目”“四川中国书画美术馆能力提升项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)统筹组织四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大凉山寄给世界-四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动策划、布展、画册印制及国画、书法作品征集。

(2)巴蜀书画传承与创新工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.97万元,执行数为69.97万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了组织红色主题、黄河文化主题创作,完成了公益性主题美术创作展览项目,《岷峨诗稿》办刊。

(3)四川中国书画美术馆能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.7万元,执行数为44.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了四川中国书画美术馆升级维护。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

统筹组织四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动项目

预算单位

四川省诗书画院

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统筹组织把大凉山寄给世界-四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动策划、布展、画册印制及国画、书法作品征集等工作。

组织艺术家百余位,先后三次深入凉山采风,完成主题创作作品。四川省诗书画院、四川省文化馆及四川省艺术研究院共同承办的“把大凉山寄给世界”四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展,并编印展览作品集,以艺术作品和文献的方式记录大凉山的脱贫攻坚历程。开展后,受来自社会各界的关注和好评,应广大群众要求,两次延期,展期近2月,期间5万余观众观展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

写生次数

1次

3次

项目完成指标

数量指标

展览次数

1次

1次

项目完成指标

数量指标

参展人数

3千人左右

5万人

项目完成指标

数量指标

画册编印

1部《大凉山回响--主题创作展作品集》

1部《大凉山回响--主题创作展作品集》

项目完成指标

时效指标

完成时间

2个月

2个月

项目完成指标

成本指标

展览费、差旅费、画册印刷费

100万元

100万元

效益指标

社会效益指标

社会价值

提高广大人民群众的创造性和社会的广泛参与,为繁荣中国特色社会主义文艺贡献一批精品力作和优秀人才。

提高广大人民群众的创造性和社会的广泛参与,为繁荣中国特色社会主义文艺贡献一批精品力作和优秀人才。

效益指标

社会效益指标

思想价值

传播弘扬优秀传统文化,推动文化强省建设。

传播弘扬优秀传统文化,推动文化强省建设。

满意度指标

满意度指标

参展群众满意度

99%

100%


2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年整体支出绩效评价,《四川省诗书画院2020年度整体支出绩效评价自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省诗书画院2020年度整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

(一)机构设置

我院成立于1984年,是四川省文化和旅游厅直属公益一类事业单位,主要常设职能部门有:党办、办公室、财务室、创作研究部、展览藏保部、教学编辑部、山水画工作室、花鸟画工作室、人物画工作室、工笔画工作室、书法工作室及篆刻工作室。

(二)机构职能

我院主要的机构职能是培养我省诗书画艺术创作拔尖人才;开展高层次的创作和研究、宣传诗书画创作研究新成果;整理创作研究历史成果、培训诗书画业务人才、促进对外艺术交流。

(三)人员概况

截止2020年末,编内在职人员16人、离退休人员18人。聘用人员11人。领导班子:院长1名,名誉院长2名,党支部书记、副院长1名,副书记、秘书长1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年收入总额694.03万元,其中:财政拨款收入694.03万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年我院财政资金支出总额694.03万元,支出明细如下:

1.基本支出407.15万元,其中人员经费346.96万元,日常公用经费60.19万元;

2.项目支出286.88万元,其中行政事业类项目支出286.89万元,其中:书画美术馆免费开放运行经费65.59万元,设备购置费6.62万元,省级文化发展专项资金214.67万元。

三、财政支出管理情况

(一)决策情况

我院结合近年来的实际支出情况,编制并按时报送了2020年部门财政预算。我院整体绩效目标编制反映了部门年度职责履行情况,与我院职能相关,按照有关规定,在编制项目预算时对每个项目填列了绩效目标,预算资金测算依据充分,并按照规定开展了绩效目标管理。资金使用严格按照《四川省诗书画院“三重一大”事项决策制度》《四川省诗书画院采购管理制度》执行,重大支出均通过会议研究,采购项目严格执行采购程序。

(二)综合管理情况

1.中期评估

2020年我院无中期评估调整和取消资金。

2.绩效监控

2020年我院预算实际列支数为694.03万元,预算总额为694.03万元。本单位按照规定开展了绩效监管管理,对日常开展的活动绩效进行监督管理。

3.非税收入执行情况

2020年我院无非税收入。

4.资产管理

我院按照四川省财政厅资产管理要求,设置专人管理固定资产信息系统和更新数据,已上报资产清查电子档报告,进行了资产清查专项审计。经查,2020年固定资产信息系统数据与账面数一致。

5.内控制度管理

根据全面性、重要性、制衡性、适应性原则,我院编制了内部控制手册;部分专项资金制定了专项资金管理办法以及项目实施方案,并根据单位自身情况建立了适合本单位实际情况的内部控制体系,从决策议事机制、岗位责任、人力资源政策、信息系统及业务控制等方面建立完善的内部控制系统

6.政府采购情况

2020年省诗画院政府采购计划资金为84.08万元,实际执行政府采购金额41万元,其中:采购货物1.62万元,采购服务39.38万元。实际执行率48.76%,结余原因是跨年采购合同金额剩余部分用于支付下一年度。

7.信息公开

2020年我院预算、决算、绩效信息由四川省文化和旅游厅汇总公开。

(三)整体绩效

1、履职成效

在完成方面,我院主要通过重点任务完成数量、完成质量指标对整体绩效进行评价,在效益方面,我院主要通过投入产情况、经济效益、社会效益三个指标对成效进行评价。

(1)完成情况

一是完成主题采风和创作。完成省外采风写生活动7场,

组织在职书画家完成大凉山回响第二件主题作品创作;赴巴中采风开展“起凤廊桥书画主题文化”文旅融合课题调研活动;赴重庆采风并参加西南新风——云贵川渝省级画院学术交流展;赴乐山市采风写生并考察2020四川省画院双年展场地调研;赴重庆写生并参加“巴蜀情——2020川渝中国画作品交流展;赴河南开展“黄河文化主题美术创作”采风写生活动;赴甘孜州开展建党100周年四川省诗书画院红色主题创作写生采风活动等,产生了一大批采风和创作作品。

二是重大课题和创作研究作品申报:完成《艺术战疫、拥抱春天》、《四川脱贫攻坚书系—艺术卷》四川省诗书画院投稿作品和《黄河文化主题美术创作重点选题》等项目的申报工作。

三是在文化和旅游厅的统一指挥和指导下,我院在抓好疫情防控的前提下,一方面开展网络线上微展,一方面努力完成重要主题展览。全年,在四川省诗书画院微信公众号开展线上或线上线下同步展览十余场。主要有:“四川省诗书画院专职画家新春线上特展”(共七期),“大凉山回响”主题创作作品线上展,“四川省画院双年展”线上展,“把大凉山寄给世界”——四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展”线上展等,阅读量近3万人次。

坚持举办公益展览和对外交流互动展览,全年开展14场,作品收件共计2000余件。主要有:“大凉山回响”主题创作作品展,展出50位作者的57幅作品。“四川省画院双年展”(乐山站和成都站),展出167位作者的167幅作品。“西南新风——云、贵、川、渝省级画院学术交流展”(重庆站、云南站、贵州站、四川站),分别展出57位作者的107幅作品。“巴蜀情——2020川渝中国画作品展”(重庆站、四川站),展出82位作者的132幅作品。“桂海新风——广西书画院赴四川书画作品交流展”,展出12位作者68幅作品。“新吴门画派·走进四川——苏州国画院中国画作品展”,展出10位作者100幅作品。

为进一步展现脱贫攻坚成果,用艺术讴歌时代,我院开展了脱贫攻坚主题创作及展览工作。该项目自2018年开始筹备,历时3年,我院组织艺术家百余位,先后三次深入凉山采风,重走习近平总书记之路,行程2000公里,完成主题创作作品。2020年9月由四川省文化和旅游厅主办,四川省诗书画院、四川省文化馆及四川省艺术研究院共同承办的“把大凉山寄给世界”四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展在四川省美术馆举办,展出戴卫、何应辉、阿鸽、马一平等全国著名书画家主题创作作品331件,并编印展览作品集,以艺术作品和文献的方式记录大凉山的脱贫攻坚历程。开展后,受来自社会各界的关注和好评,应广大群众要求,两次延期,展期近2月,期间5万余观众观展。

四是春节期间,与新浪四川及草堂街道办事处共同举办“暖冬福气春联计划”,组织专职书画家和特聘美术师80人在四川中国书画美术馆现场书写春联500余幅。通过新浪四川网上拍卖所集善款全部捐赠给“一米爱心”公益慈善基金。

五是全年完成画册编印5部。结合举办的公益展,将创作成果编辑出版画册:《大凉山回响--主题创作展作品集》《西南新风--云贵川渝省级画院学术交流展作品集》《四川省画院双年展作品集》《把大凉山寄给世界--四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作展作品集》《四川省诗书画院介绍画册(大名片)》。并完成《回望东坡--四川省诗书画院作品选》(第二批6名艺术家单册)资料收集编辑并移交设计印刷公司。画册均在各项展览开幕式上与观众见面和分发,受到欢迎。画院还与全国省级画院进行资料交流,共计邮出近千册画册。

2020年我院项目完成数量达到预期目标要求,完成质量较好。

(2)投入产出情况

对于我院开展的项目共计投入财政资金214.67万元。成功举办了公益展览、公益培训,出版了系列研究专著,创作出一大批精品力作,业内反响强烈。2020年展览参观展览人数达到数万人次,创历年展览参观人数新高。展览及作品得到中国书画界相关机构、著名书画家、理论家的高度评价和新闻媒体、社会各界人士的广泛赞誉,展示了我院书画家的创作能力和艺术水准,充分体现了书画家们长期以来坚守艺术的探索和创新,奠定了四川在全国文化艺术界独有的地位。

(3)经济效益

我院面向全国举办展览,也为社会产生了一批能反映中华民族精神风貌的优秀作品。通过书画家的培养,以及优秀作品的产出,带动了书画行业的经济发展,作出了一定的经济贡献。

(4)社会效益

2020年我院开展四川美术界跨区域、多层次、全领域的交流,促进了我省书画艺术事业发展,推动了社会主义文化繁荣兴盛,通过展览和活动的开展,丰富了人民的文化精神活动。

2、可持续发展能力

(1)重点改革完成情况

我院重点改革主要从单位自身人员、制度设立、活动开展等方面入手。制度方面,我院完善并建立健全了内控制度,监督管理体制。活动开展方面,我院结合当今热点以及文化传播新趋势,积极开展线上结合线下的文化活动,弘扬我国悠久历史文化。

(2)人才培养

在行政队伍建设方面,对全院人才工作和人才队伍状况进行调查摸底,根据摸底结果,为管理提供依据,提高人才工作决策的针对性、实效性。在党员干部培养方面,树立“人人都能成才、努力才能成才、立足本职成才”的新理念,努力培养造就一支奋发有为、德艺双馨的人才队伍,为画院工作提供坚强的人才支持和组织保证。

3、满意度

通过随机访问参展人员、群众等,我院满意度为99%。

四、评价结论及措施

(一)评价得分

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(60分)

部门预算管理


预算编制(24分)

目标制定

8

7.8

目标实现

8

8

编制准确

8

8

预算执行(20分)

支出控制

6

5.8

动态调整

8

7.8

执行进度

6

5.8

完成结果(16分)

预算完成

8

8

违规记录

8

8

(10分)

绩效结果应用

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

9

合计

80

78.2


(二)存在问题

绩效目标动态监控管理力度有待提高。2020年我院对绩效目标动态监控力度还需加强,未根据绩效目标建立动态的监控制度,并根据绩效目标进行动态调整;完成后,未形成有充分、结论性的报告报送省厅。

(三)改进建议

完善绩效目标监控制度,定期报送绩效成果。根据单位自身情况、目标,制定充分、完善的绩效目标监控制度。

第五部分 附表(点击下载)

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