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四川省民政厅2020年度部门决算

发布时间: 2021年08月30日   【字体:     】  

2020年度

四川省民政厅部门决算


目录

公开时间:2021830

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 34

附件2 44

附件3 63

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年在省委、省政府的坚强领导下,民政厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展理念,围绕服务全省改革发展稳定大局,践行民政为民、民政爱民理念,持续深化改革、攻坚克难、开拓创新,推动民政事业发展取得新成效。一是全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控,坚决打赢疫情防控阻击战;二是扎实履行兜底脱贫政治责任,助力打赢脱贫攻坚收官之战;三是落实区域协调发展新型城镇化建设要求,牵头做好两项改革前后篇文章;四是竭力服务六稳工作和六保任务,切实保障好基本民生;五是聚焦基层治理体系和治理能力现代化建设,创新推进基层社会治理;六是立足供给侧结构性改革着力改善群众关切,持续优化基本社会服务;七是持续推进法治化规范化标准化建设,不断夯实民政事业高质量发展基础。

二、机构设置

民政厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。

纳入民政厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省民政厅(本级

2. 四川省慈善总会办公室

3. 四川老年大学

4. 四川省康复辅具技术服务中心

5. 四川省民政干部学校

6.四川省民政厅机关服务中心

7.四川省社会组织服务中心

8.四川省低收入家庭认定指导中心

9.四川省养老服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明


一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19697.22万元。与2019年相比,收、支总计各减少3953.42万元,下降16.72%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出和部分项目已完成不再安排支出

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计18434. 68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10923.74万元,占59.26%;政府性基金预算财政拨款收入5275.29万元,占28.62%上级补助收入0.5万元,占0 %;事业收入1697.26万元,占9.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入537.90万元,占2.92%

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计19479.85万元,其中:基本支出9629.90万元,占49.44%项目支出9849.95万元,占50.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16199.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1462万元,下降8.28%。主要变动原因是本着厉行节约的原则压减支出和部分项目已完成不再安排支出

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10923.74万元,占本年支出合计67.43%2019年相比,一般公共预算财政拨款减少898.70万元,减少7.60%。主要变动原因是厉行节约压减支出和新冠疫情减少支出

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10923.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.62万元,占0.64%教育支出(类)2730.18万元,占24.99%科学技术(类)支出5.27万元,占0.05%社会保障和就业(类)支出7209.48万元,占66%卫生健康支出(类)364.28万元,占3.33%住房保障支出(类)539.91万元,占4.94%灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.05%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为10923.74万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为11.62万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为58万元,完成预算100%

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):出决算数为2621.89万元,完成预算100%

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为108.29万元,完成预算100%

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为5.27万元,完成预算100%。    

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2.96万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2268.73万元,完成预算100%

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为946.91万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为696.49万元,完成预算100 %

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算数为163.90万元,完成预算100%

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算数为537.14万元,完成预算100 %

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为876.81万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为570.08万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为51.37万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为458.72万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为164.53万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为109.35万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):支出决算数为341.57万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为20.92万元,完成预算100%

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为163.42万元,完成预算100%

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为156.15万元,完成预算100%

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为44.71万元,完成预算100%。      

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为377.97万元,完成预算100%

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为161.94万元,完成预算100%

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为5万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7440.90万元,其中:

人员经费5923.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经1517.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为79.69万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算77.79万元,占100%;公务接待费支出决算1.90万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2019相同

2.公务用车购置及运行维护费支出77.79万元完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.99万元,减少11.38%。主要原因是因疫情原因,减少部门出差计划,相应公务用车支出也减少。

中:公务用车购置支出0万元非财政资金购置。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆、金额0越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车23其中5辆公务用车不属于财政资金安排购置,其中:轿车12辆、越野车2辆、载客汽车5辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出77.79万元。主要用于保障厅机关及下属事业单位执行公务活动,进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.90万元完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少1.01万元,下降34.70%。主要原因是按规定厉行节俭。其中:

国内公务接待支出1.90万元,主要用于接待上级部门的检查、调研其他省市学习交流活动等开支。国内公务接待19批次,159人次(不包括陪同人员),共计支出1.90万元,具体内容包括:接待广东省民政厅、安徽省民政厅、重庆市民政局来访0.57万元,接待民政部来川调研0.86万元,接待四川省老龄健康发展中心考察调研0.05万元,接待省内部分市州老年大学共6批次0.35万元,接待达州市民政局0.07万元

外事接待支出0万元外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出5275.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020,民政厅机关运行经费支出679.21万元,比2019减少204.75万元,减少23.16%。主要原因是民政厅机关严格执行厉行节约相关规定压减一般性支出

(二)政府采购支出情况

2020年,民政厅政府采购支出总额3235.78万元其中:政府采购货物支出1315.02万元、政府采购工程支出761.64万元、政府采购服务支出1159.13万元。主要用于其他货物、软件开发服务、医疗设备、其他服务和审计服务等。授予中小企业合同金额55.77万元,占政府采购支出总额的1.72%,其中:授予小微企业合同金额55.47万元,占政府采购支出总额的1.71%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,民政厅共有车辆23辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车5辆、其他用车8其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通、伤残人员救护等单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织敬老、爱老、扶老系列活动经费补助项目2项目开展了预算事前绩效评估,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门支出效益进一步提高,资金支出结构进一步优化资金管理水平进一步提升。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价,从评价情况来看,通过绩效评价工作的开展,有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证,健全了项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映重大疾病慈善救助基金补助资助贫困大学生补助厅机关印刷费志翔班补助经费康复辅具质量检测设备购置5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)重大疾病慈善救助基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻我省重大疾病患者家庭的经济负担,降低重大疾病患者家庭因病致贫、因病返贫的发生率2020实际资助我省患大病贫困人员117

(2)资助贫困大学生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了贫困学生的入学率资助了来自低保户、建卡贫困户和特殊困难家庭的贫困大学生900让更多贫困学生平等的享受受教育机会。通过举行发放仪式和宣传,提高了社会对贫困学生的关注度,让更多的人和社会资金来帮助贫困学生。

(3)厅机关印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390万元,执行数为389.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求,及时印制了婚姻和收养登记证件,保障了婚姻和收养登记工作顺利开展;二是根据民政工作需要,印制了民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料,加大了民政宣传力度,保障了民政事业顺利发展。

4志翔班补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数698万元,执行数为477.13万元,完成预算的68.36%。本年度志翔班补助经费实际资助学生春季学期1423人,秋季学期1486人。(项目实际执行与预算标准存在差异的因素有:学生医疗费、往返交通费凭票限额报销学校统一采购学生服装费床上用品生活用品)通过项目实施,提高了贫困学生的入学率,受资助的新生能够顺利进入学校接受中等职业教育,确保了志翔生在校期间的基本生活和学习,使其能够顺利完成学业,高三年级学生能够顺利升入高职院校继续深造,或者走上了工作岗位,提升了困境学生的就业创业能力和自信心,深得社会认可,树立了良好的品牌形象。

5康复辅具质量检测设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数735万元,执行数为361.9万元,完成预算的49.24%(因疫情原因2020年预算6月下达,该项目政府采购中标单位在202010月确定。项目所采购的设备为定制设备,经备货、安装、验收于12月完成首付)通过项目实施,配备购置的检测设备覆盖市场上通用康复辅具的检测需求。本次购置的质量检测设备检测对象为部分常用康复辅具产品,如轮椅、拐杖、助行器、假肢(下肢)等。确保后期的检测资质认证、面向行业内的检测活动能正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表

2020年度)

项目名称

重大疾病慈善救助基金

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省慈善总会办公室

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

100

 执行数:

100

其中:财政拨款

100

其中:财政拨款

100

      其他资金

0

      其他资金

0

年度总体目标
完成情

预期目标

目标实际完成情况

目标1:资助我省贫困人群大病支出,降低因病致贫、因病返贫的发生率。目标2:贫困人群大病支出在医保报销及各类补助之后,通过慈善救助基金救助,基本保障救助人群大病支出个人负担保持在5%以内。

目标1:资助我省贫困人群大病支出,降低因病致贫、因病返贫的发生率,目标2:贫困人群大病支出在医保报销及各类补助之后,通过慈善救助基金救助,基本保障救助人群大病支出个人负担保持在5%以内。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

救助患大病的贫困人数

≥50

107

质量指标

资助对象完成率

100%

100%

平均每名贫困学生救助金额

≤20000

20000

时效指标

受助完成时间

12

12




社会效益指标

因病致贫返贫率

持续降低

持续降低

受助患大病贫困人员个人负担支出

显著降低

显著降低

受助家庭幸福感获得感

明显提升

明显提升

可持续影响指标

社会救助体系

不断完善

不断完善

满意度   指标

满意度指标

受助贫困对象满意度

≥95%

96%

受助贫困家庭满意度

≥95%

96%

项目支出绩效目标完成情况表

2020年度)

项目名称

资助贫困大学生补助

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省慈善总会办公室

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

450

 执行数:

450

其中:财政拨款

450

其中:财政拨款

450

      其他资金

0

      其他资金

0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:通过资助2020年我省贫困大学生,提高贫困大学新生入学率,顺利完成学业。目标2:降低贫困大学新生家庭经济负担。

通过资助2020年我省贫困大学生,提高贫困大学新生入学率,顺利完成学业。降低了贫困大学新生家庭经济负担。

年度绩效指标完成情况

一级  指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成  指标

数量指标

贫困大学生人数

900

900

每名贫困大学生资助金额

5000

5000

覆盖全省地市州数量

21

21

质量指标

资助人员中贫困大学新生占比

100%

100%

时效指标

完成时限

9

12

社会效益指标

贫困新生大学入学率

显著提高

显著提高

贫困新生家庭经济负担

明显降低

明显降低

可持续影响指标

贫困大学生救助体系

不断完善

不断完善

满意度指标

满意度指标

受助学生满意度

≥95%

95%

受助家庭满意度

≥95%

95%

项目支出绩效目标完成情况表

2020年度)

项目名称

印刷费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

390

 执行数:

389.95

   其中:财政拨款

390

  其中:财政拨款

389.95

         其他资金

0

       其他资金

0.0

年度   总体

目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求,及时印制婚姻和收养登记证件,保障婚姻和收养登记工作顺利开展;二是根据民政工作需要,印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料,加大民政宣传力度,保障民政事业顺利发展。

一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求,及时印制婚姻和收养登记证件,保障婚姻和收养登记工作顺利开展;二是根据民政工作需要,印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料,加大民政宣传力度,保障民政事业顺利发展。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

印制婚姻登记证件对数

1200000

1310000

收养登记证件个数

1500

1500

印制四川民政统计年鉴套数

230

230

质量指标

婚姻、收养登记证件保障率

100%

100%

时效指标

印制完成时间

12月底

12月底

成本指标

每对婚姻登记证件印刷费用

2.54

2.54

社会效益指标

四川民政事业发展统计成果展示

全面提升

全面提升

可持续影响指标

民政事业宣传效果

逐步提高

逐步提高

满意度指标

满意度指标

婚姻和收养登记对象满意度

≥90%

90%

四川民政统计年鉴查阅者满意度

≥90%

95%

项目支出绩效目标完成情况表

2020年度)

项目名称

志翔班补助经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政干部学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

698.0

 执行数:

447.13

 其中:财政拨款

698.0

其中:财政拨款

447.13

       其他资金

0.0

      其他资金

0.0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据《四川省民政厅关于同意调整志翔班资助范围和标准的批复》(川民校[2017]80号)文件精神完成2020年志翔班经费发放。目标1:全面完成对经济困难学生生活和学习各方面的资助工作,保障困难学生正常完成学业;目标二:摸清贫困生家庭状况,做好所有学生及贫困生的建档工作,确保有限的资金发放到最需要的贫困学生手中。

一、完成了对经济困难学生生活和学习各方面的资助工作,保障了困难学生正常完成学业。
二、做好了所有学生及贫困生的建档工作,保障了资金发放到最需要的每位贫困学生手中。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

2020年春季学期发放志翔生人数

1423

1365

2020年秋季学期发放志翔生人数

1484

1442

质量指标

毕业学生参加高考录取率

≥80%

87%

在校生辍学率

≤5%

0%

时效指标

发放生活补助时间

按月发放

按月发放

项目完成时间

12月底

12

成本指标

发放标准

按政策执行

按政策执行

每位学生年度保障成本

4802

4284

效益指标

经济效益指标

为志翔生提供每月在校基本生活费和基本医疗保障水平

保障每位学生生活最基本需求

保障每位学生生活最基本需求

社会效益指标

学生生活水平

有所提高

有所提高

开展志翔学生社会实践活动并回馈社会

成效明显

成效明显

可持续影响指标

职业教育宣传效果

逐步提高

逐步提高

满意度指标

满意度指标

志翔学生满意度

≥95%

100%

项目支出绩效目标完成情况表

2020年度)

项目名称

康复质量检测设备购置经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省康复辅具技术服务中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

735

 执行数:

361.9

其中:财政拨款

735

其中:财政拨款

361.9

      其他资金

0

      其他资金

0.0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为进一步发挥中心的技术引领作用,我中心拟逐步筹建康复辅具质量检测中心,先期开展对残疾人康复辅具、养老辅助器具产品的功能性、可靠性、安全性、耐受性、人机舒适性等方面按照GB标准进行质量检测、并出具报告。

(一)目标完成情况:辅具质检中心初期拟购置设备22台,针对我单位主要康复辅具业务,以及调查了解中收集的企业检测需求较大的热门产品展开,检测范围覆盖下假肢,手动/电动轮椅,助行器,各种杖类辅具,康复训练站立辅助器具,适老化改造的起床架,淋浴椅等辅具类别。完成年度目标任务。
(二)项目总体评价:1)集成性:采用功能集成定制方案,尽可能的覆盖广的产品检测检验,提升设备利用率。包括范围内康复辅具器具对应标准的各种强度、疲劳性、可靠性、安全性等项目的检测,以及其他可适配的康辅辅具的力学强度检测。(2)前沿性:在适配标准和适配行业具有最新特征及功能的产品检测要求方面,尽可能前瞻最新GBISO标准,并考虑当前主流产品的新技术特点及功能特性,使配套的检测设备的检测技术、检测功能具有前沿性;且可以与国际标准要求接轨,在有需求的情况下进行ISO标准检验检测。(3)扩展性:在满足GB/ISO检验检测标准的同时,结合辅具的发展趋势,扩展对应的试验检验功能,对智能假肢,机器人电动助行器等相关先进辅具也能做对应的研发试验检验和定制化标准输出。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

购置检测设备台数

9

9

质量指标

检测产品合格率

100%

100%

时效指标

完成时限

12

12

成本指标

康复检测成本

明显降低

明显降低




经济效益指标

康复检测设备使用率

≥90%

≥90%

社会效益指标

省级检测中心认证合格率

100%

100%

康复检测能力

明显改善

明显改善

可持续影响指标

单位康复检测市场占有率

不断提升

不断提升

满意度
指标

满意度指标

使用测试设备工作人员满意度

≥90%

90%

受测试患者满意度

≥90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,四川省民政厅2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对省级财政养老服务业发展补助资金项目、资助贫困大学生补助项目2020年度省级财政养老服务业发展补助资金项目支出绩效自评报告(附件2)。2020部门预算项目支出绩效评价报告》(附件3)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映其他项目未包括的一般公共服务支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)反映社会组织管理支出社会组织发展等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项)反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

30.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

四川省民政厅

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

四川省民政厅为一级预算单位,部门预算中包含二级预算单位9:四川省民政厅机关、四川省民政厅机关服务中心、四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院)、四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校)、四川省社会组织服务中心、四川省慈善总会办公室、四川省低收入家庭认定指导中心、四川老年大学、四川省养老服务中心。厅直属事业单位四川省社会福利有奖募捐委员会办公室(省福利彩票发行中心)为一级预算单位晚霞报社为企业化管理的自收自支事业单位。厅机关下设14个处室:办公室(信访处)、政策法规处(行政审批处)、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设与社区治理处、区划地名处、社会事务处、社会福利养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处离退休人员工作处、机关党办。

(二)机构职能。

1.起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

1)与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2)与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

(三)人员概况。

2020底,民政厅总编制514名,其中行政编制124名,机关工勤2名,事业编制388名。年末实有人数341人,其中行政人员126含机关工勤人员2业人员205人,离休人员10人。退休人员已全部纳入社保管理

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年度部门财政拨款预算收入为16199.02万元,其中:一般公共预算财政拨款10923.74万元,政府性基金预算财政拨款5275.29万元

(二)部门财政资金支出情况

2020年部门财政拨款预算实际支出16199.02万元,其中:基本支出