四川省财政厅2011年部门预算编制说明

  • 2011年04月28日 00时00分
  • 来源: 财政厅
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  • 四川省财政厅2011年部门预算编制说明
     
      
      一、基本职能及主要工作

      省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。2011年主要工作如下:

      牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调,坚持财政发展“三、四、五”工作思路,继续贯彻实施积极的财政政策。重点办好“五件大事”,为促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供坚实的财力保障,为我省“十二五”发展开好局、起好步作出积极贡献。一是加强收支管理,确保完成全年预算任务。继续狠抓增收节支,加强收支运行分析监控、支出预算执行管理、政府性债务管理。二是落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展。继续优化投资结构,促进扩大消费需求,落实各项财税政策。三是推进转变经济发展方式,增强发展后劲和活力。大力支持产业结构调整和转型升级、现代农业发展、科技进步和自主创新、节能减排和生态建设、区域协调发展。四是切实保障和改善民生,大力推进社会建设。促进教育优先发展,支持医药卫生体制改革,加强社会保障和就业工作,大力推进保障性安居工程、文体广和计生事业建设,推进全面完成灾后恢复重建目标任务。五是深化财政改革,推进财政科学化精细化管理。完善财政体制、预算管理改革,加强基础管理和基层建设,严格财政监督,推进财政信息公开。六是加强机关建设,提升工作效能水平。进一步加强干部队伍、行政效能建设,争满意机关、和谐机关、效能机关。

      二、部门概况

      省财政厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。

      三、收支预算总体情况

      2011年省财政厅收入预算总额为16012.03万元,其中:当年财政拨款收入13414.85万元,上年结转收入2597.18万元。相应安排支出预算16012.03万元,其中:一般公共服务14869.53万元,社会保障和就业719.41万元,医疗卫生174.6万元,住房保障支出248.49万元。

      四、支出预算安排情况

      省财政厅部门预算安排支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。

      基本支出,是用于保障省财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障省财政厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)一般公共服务支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全省政府非税收入、罚没物资款项及其他财政票据印制,金财工程建设及运行维护等方面支出。

      (二)社会保障和就业支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

      (三)医疗卫生支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      (四)住房保障支出用于厅机关下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

      



    附件下载:

    财政厅部门预算信息公开表格

    责任编辑: 雷晓琦
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    四川省财政厅2011年部门预算编制说明

  • 2011年04月28日 00时00分
  • 来源: 财政厅

  • 四川省财政厅2011年部门预算编制说明
     
      
      一、基本职能及主要工作

      省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。2011年主要工作如下:

      牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调,坚持财政发展“三、四、五”工作思路,继续贯彻实施积极的财政政策。重点办好“五件大事”,为促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供坚实的财力保障,为我省“十二五”发展开好局、起好步作出积极贡献。一是加强收支管理,确保完成全年预算任务。继续狠抓增收节支,加强收支运行分析监控、支出预算执行管理、政府性债务管理。二是落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展。继续优化投资结构,促进扩大消费需求,落实各项财税政策。三是推进转变经济发展方式,增强发展后劲和活力。大力支持产业结构调整和转型升级、现代农业发展、科技进步和自主创新、节能减排和生态建设、区域协调发展。四是切实保障和改善民生,大力推进社会建设。促进教育优先发展,支持医药卫生体制改革,加强社会保障和就业工作,大力推进保障性安居工程、文体广和计生事业建设,推进全面完成灾后恢复重建目标任务。五是深化财政改革,推进财政科学化精细化管理。完善财政体制、预算管理改革,加强基础管理和基层建设,严格财政监督,推进财政信息公开。六是加强机关建设,提升工作效能水平。进一步加强干部队伍、行政效能建设,争满意机关、和谐机关、效能机关。

      二、部门概况

      省财政厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。

      三、收支预算总体情况

      2011年省财政厅收入预算总额为16012.03万元,其中:当年财政拨款收入13414.85万元,上年结转收入2597.18万元。相应安排支出预算16012.03万元,其中:一般公共服务14869.53万元,社会保障和就业719.41万元,医疗卫生174.6万元,住房保障支出248.49万元。

      四、支出预算安排情况

      省财政厅部门预算安排支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。

      基本支出,是用于保障省财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障省财政厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)一般公共服务支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全省政府非税收入、罚没物资款项及其他财政票据印制,金财工程建设及运行维护等方面支出。

      (二)社会保障和就业支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

      (三)医疗卫生支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      (四)住房保障支出用于厅机关下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

      



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