2020-07-26

关于四川省社会科学院2015年部门预算编制的说明

  • 2015年03月05日 18时28分
  • 来源: 省社科院
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  •   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

      四川省社会科学院是省政府直属事业单位,是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心。按照川办发[1996]114号文件规定我院的基本职能是:1、根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策,确定本院各项工作的方针任务,制定具体办法和规章制度并组织实施。2、根据经济、社会发展战略,学术发展动向,制订本院科研计划;负责组织重大课题的调研,为省委省政府科学决策当好参谋、助手;组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目;培养社会科学研究专门人才。3、负责向省委省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果,反映学术界动态,提出对策性建议4、负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施;制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。5、结合科研办好有关报纸及学术刊物,编发有学术价值的文章、论著,介绍新的研究成果等。

      2015年,四川省社会科学院将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,宣传贯彻党的十八届三中、四中全会精神,省委十届四次、五次全会精神。按照“忠诚、创新、开放、和谐”的办院方针,在新常态下,加快组织实施科研创新工程,充分发挥省委、省政府思想库和智囊团的作用, 提高科研服务水平,建设天府智库,为我省实施多点多极支撑发展战略,推进依法治省,奋力开创全面深化改革新局面,谱写中国梦四川篇章提供切实有效的咨询服务和智力支持。2015年工作重点:一是持续提升政策服务能力,坚持正确的政治方向,研究新常态下四川发展新战略,编制院“十三五”发展规划,提升科研服务质量;二是继续夯实科研基础,加强学科建设,推进理论创新,推出精品力作,推动研教相长;三是继续扩大社会影响,促进院内开放合作,深化国内开放合作,扩大国际开放合作;四是提高科研服务水平,加快基础设施建设,加速人才培养,加强科研管理,提高行政效率,创新党建工作。

      二、部门概况

      四川省社会科学院是财政全额拨款的一级预算科研事业单位,无下属二级预算单位。

      三、收支预算总体情况

      2015年省四川省社会科学院收入预算总额为14810.21万元,其中:当年财政拨款收入8302.33万元,事业收入1850万元,上年结转收入4542.88万元,其他收入75万元,用事业基金弥补收支差额40万元。相应安排支出预算14810.21万元,其中:人员支出2873.75万元,日常公用支出229.58万元,对个人和家庭的补助支出1924.5万元,项目支出9782.38万元。

      四、财政拨款支出预算安排情况

      四川省社会科学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省哲学社会科学事业发展相关工作。其中:

      基本支出,是用于保障省社科院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障省社科院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      2015年四川省社会科学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)教育支出309.50万元,主要用于研究生助学金和新型智库建设科研教学骨干培养、干部队伍和专业技术人员培训等发生的培养费支出。

      (二)科学技术支出6044.39万元,主要用于:1、我单位人员经费支出、日常工作运转支出。2、为完成本年度特定的事业发展目标而安排的项目支出。如开展党的十八届四中、五中全会和“一带一路”等专项重大课题研究;开展新常态下四川发展战略研究;继续加强重点学科建设;编制全院“十三五”发展规划;深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会和省委十届五次、六次全会精神开展理论宣传;继续开展研究生教育培养,进一步提升教学水平和质量;继续加强学术期刊建设,进一步提升办刊质量;开展对外学术交流,组织召开本年度重大学术会议;维持全院科研教学工作正常开展的物业服务;天府智库及科研环境建设;办公设备的购置及更新;基础设施设备维修维护;网络信息化建设及运行维护;图书资料购置;研究生教学新区建设等支出。

      (三)文化体育与传媒支出530万元,主要用于:党的重大理论和现实问题、四川经济文化建设、省委三大发展战略、大香格里拉文化旅游生态课题、对外开放和交流合作等专项重大课题研究和“四川社会科学在线”网站建设以及编辑出版《四川省精神文明建设年鉴》、《话说四川》口袋书等。

      (四)社会保障和就业支出1588.50万元,主要用于:我院离退休人员支出经费。

      (五)医疗卫生与计划生育支出260万元,主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

      (六)住房保障支出336万元,主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2015年“三公”经费财政拨款预算数36万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费28万元。

      (一)公务接待费较2014年预算下降33.33%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定以及严格执行厉行节约反对浪费相关规定,减少公务接待。

      2015年公务接待费计划用于接待来我院进行学术考察交流涉及的接待工作;对外学术交流和外事活动接待外宾等接待工作;其他业务交流等接待工作。

      (二)公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

      本单位现有公务用车10辆,其中:轿车10辆。

      2015年安排公务用车运行维护费28万元。用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障院公务接待、重大学术交流会议交通、公务(含参加各类会议)市内交通、部分调研工作等业务工作开展。

      附件:表1.收支预算总表

      表2.财政拨款支出预算表

      表2-1.人员支出财政拨款预算表

      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表3.专项支出财政拨款预算表

      表4.“三公”经费财政拨款预算表



    附件下载:

    四川省社会科学院2015年部门预算

    责任编辑: 刘化雨
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    关于四川省社会科学院2015年部门预算编制的说明

  • 2015年03月05日 18时28分
  • 来源: 省社科院
  •   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

      四川省社会科学院是省政府直属事业单位,是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心。按照川办发[1996]114号文件规定我院的基本职能是:1、根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策,确定本院各项工作的方针任务,制定具体办法和规章制度并组织实施。2、根据经济、社会发展战略,学术发展动向,制订本院科研计划;负责组织重大课题的调研,为省委省政府科学决策当好参谋、助手;组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目;培养社会科学研究专门人才。3、负责向省委省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果,反映学术界动态,提出对策性建议4、负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施;制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。5、结合科研办好有关报纸及学术刊物,编发有学术价值的文章、论著,介绍新的研究成果等。

      2015年,四川省社会科学院将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,宣传贯彻党的十八届三中、四中全会精神,省委十届四次、五次全会精神。按照“忠诚、创新、开放、和谐”的办院方针,在新常态下,加快组织实施科研创新工程,充分发挥省委、省政府思想库和智囊团的作用, 提高科研服务水平,建设天府智库,为我省实施多点多极支撑发展战略,推进依法治省,奋力开创全面深化改革新局面,谱写中国梦四川篇章提供切实有效的咨询服务和智力支持。2015年工作重点:一是持续提升政策服务能力,坚持正确的政治方向,研究新常态下四川发展新战略,编制院“十三五”发展规划,提升科研服务质量;二是继续夯实科研基础,加强学科建设,推进理论创新,推出精品力作,推动研教相长;三是继续扩大社会影响,促进院内开放合作,深化国内开放合作,扩大国际开放合作;四是提高科研服务水平,加快基础设施建设,加速人才培养,加强科研管理,提高行政效率,创新党建工作。

      二、部门概况

      四川省社会科学院是财政全额拨款的一级预算科研事业单位,无下属二级预算单位。

      三、收支预算总体情况

      2015年省四川省社会科学院收入预算总额为14810.21万元,其中:当年财政拨款收入8302.33万元,事业收入1850万元,上年结转收入4542.88万元,其他收入75万元,用事业基金弥补收支差额40万元。相应安排支出预算14810.21万元,其中:人员支出2873.75万元,日常公用支出229.58万元,对个人和家庭的补助支出1924.5万元,项目支出9782.38万元。

      四、财政拨款支出预算安排情况

      四川省社会科学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省哲学社会科学事业发展相关工作。其中:

      基本支出,是用于保障省社科院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障省社科院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      2015年四川省社会科学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)教育支出309.50万元,主要用于研究生助学金和新型智库建设科研教学骨干培养、干部队伍和专业技术人员培训等发生的培养费支出。

      (二)科学技术支出6044.39万元,主要用于:1、我单位人员经费支出、日常工作运转支出。2、为完成本年度特定的事业发展目标而安排的项目支出。如开展党的十八届四中、五中全会和“一带一路”等专项重大课题研究;开展新常态下四川发展战略研究;继续加强重点学科建设;编制全院“十三五”发展规划;深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会和省委十届五次、六次全会精神开展理论宣传;继续开展研究生教育培养,进一步提升教学水平和质量;继续加强学术期刊建设,进一步提升办刊质量;开展对外学术交流,组织召开本年度重大学术会议;维持全院科研教学工作正常开展的物业服务;天府智库及科研环境建设;办公设备的购置及更新;基础设施设备维修维护;网络信息化建设及运行维护;图书资料购置;研究生教学新区建设等支出。

      (三)文化体育与传媒支出530万元,主要用于:党的重大理论和现实问题、四川经济文化建设、省委三大发展战略、大香格里拉文化旅游生态课题、对外开放和交流合作等专项重大课题研究和“四川社会科学在线”网站建设以及编辑出版《四川省精神文明建设年鉴》、《话说四川》口袋书等。

      (四)社会保障和就业支出1588.50万元,主要用于:我院离退休人员支出经费。

      (五)医疗卫生与计划生育支出260万元,主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

      (六)住房保障支出336万元,主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2015年“三公”经费财政拨款预算数36万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费28万元。

      (一)公务接待费较2014年预算下降33.33%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定以及严格执行厉行节约反对浪费相关规定,减少公务接待。

      2015年公务接待费计划用于接待来我院进行学术考察交流涉及的接待工作;对外学术交流和外事活动接待外宾等接待工作;其他业务交流等接待工作。

      (二)公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

      本单位现有公务用车10辆,其中:轿车10辆。

      2015年安排公务用车运行维护费28万元。用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障院公务接待、重大学术交流会议交通、公务(含参加各类会议)市内交通、部分调研工作等业务工作开展。

      附件:表1.收支预算总表

      表2.财政拨款支出预算表

      表2-1.人员支出财政拨款预算表

      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表3.专项支出财政拨款预算表

      表4.“三公”经费财政拨款预算表



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    四川省社会科学院2015年部门预算

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